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资产清查工作总结(篇1)按照联社统一部署和安排,我组一行人,于xx年x月x日至x日对xx年度经营成果真实性指标进行了全面检查。本次查证的主要事实如下:
一、基本情况
现有营业网点个(主社个),信用代办点个;在册正式职工人,非正式职工人,其中代办员人。截至年月末,该联社各项存款余额万元,比年初净增万元,增长%,完成联社计划的%;各项贷款余额万元,比年初净增万元,完成联社计划的%;不良贷款万元,比年初净降万元,剔除央行票据置换贷款1万元,实际净降万元,完成联社计划的%,占比%,比年初下降个百分点。在总贷款中逾期贷款万元、呆滞贷款万元、呆账贷款万元,分别占各项贷款的%、%、%。全年实现财务收入万元,比上年增加万元,增长%,其中贷款利息收入万元,手续费收入万元;财务支出万元,比上年增加万元,增长%;其中存款利息支出万元,营业费用万元,手续费支出1万元;全辖实现账面利润万元,比上年减少万元,完成市联社计划的4%。贷款收息率%,营业费用率%,人均费用万元,资本充足率为%,固定资产占比为%。
检查认为,2004年该联社针对本地区实际情况,立足改革和发展两不误,采取一系列行之有效的措施和办法,取得了一定的成绩。总的来看,业务经营状况发展较好,出现了存、贷两旺的局面,信用社的实力进一步得到了增强,信誉得到了提升,各项经营成果较为真实,但该联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。
二、存在的问题
(一)财务上存在的问题
1、部分费用支出未进入当期成本。一是当年购置的办公设施(办公家具、多功能显示屏等)、支付的安全防卫费(防弹玻璃、防盗门等)共计万元,未纳入当年费用科目进行核算,而在联社科目往年计提的建房款中列支万元,在联社账外储蓄存单账户中列支万元。其中万元冲销了1391垫支的家具款,万元购置联社招待所家具,万元预付联社招待所装饰款。(年月日该联社营业部在5321-低值易耗品摊嘶я兄ч喊旃闷芬慌?金额万元,附件为开出的发票二张,通过社内往来转入存入活期储蓄存款,存款人名字为,储蓄存单号码为,于年月日支取,本息合计万元
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资产盘点工作总结【篇1】资产盘点工作总结
为提高资产使用效率,防止资产损毁损失,根据医院固定资产管理制度和财务部2014年度工作计划, 4月15-23日,财务部会同后勤保障部、医药装备部,走遍全院各个角落,对全院价值2500万元、固定资产2000余件、低值易耗品。在医院各科室的支持与配合下,顺利完成了建院以来的首次资产综合盘点工作。
本次盘点是对全院资产的现场检查,确定资产构成、存放地点、资产状况,以及各科室的具体用户和主管。根据依据登记资产相关信息,根据存货信息,对固定资产卡进行后续修改更正,做到账账一致,各部门固定资产折旧费用准确计算。
通过此次盘点,我们发现医院资产管理存在以下问题:
1.由于医院仍处于科室改造建设阶段,各科室办公室变动频繁,这些资产流动性较大,管理难度较大。
2.部分资产未得到合理有效使用,部分资产闲置。
3.办公设备分布不合理,造成部分设备闲置。
4.固定资产管理人员基本是兼职人员,大多缺乏必要的财务专业知识、资产管理能力
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缺乏认识,以及转岗或转岗的相关手续更换资产未及时处理。
5.对固定资产重视不够,往往没有自查制度,固定资产流向不及时申报登记,容易出现多方放贷,最终去向不明。
对于医院资产管理中存在的问题,我建议从以下几个方面进行管理:
1.落实资产责任制,各部门指定专人对资产负责 管理并确定资产负责人。
2.建立健全固定资产代码。
3.制作并粘贴资产管理标签,在标签上登记资产代码、名称、部门、用户、主管、原值、使用日期等信息。
3.及时调整或处置闲置资产,提高资产利用率。
1.定期组织固定资产盘点,记录资产使用变化情况;
2。对借出设备的登记,由于目前人员变动比较大,必须做好资产交接工作;
3.注意日常维护,以延长资产的使用寿命,特别是机械设备,应定期检查,避免因设备问题影响医疗服务;
4.需要
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需要维修的资产应及时上报并暂停,以免发生安全事故。
1.财务部按照合同后勤保障部和制药设备部的规定,
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